Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Individuálna výročná správa Obce Hosťovce za rok 2022
Kategória: Výročná správa obce |
29.11.2023 | 6.64 MB (1 súbor) |
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby , Číslo:: 15808/2023 |
24.11.2023 | 623.9 kB (1 súbor) |
TOP- Farm, spol. s r.o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TOP- Farm, spol. s r.o. , Cena spolu: 61,71€ , Číslo:: DF/ŠJ/2023/098 |
31.10.2023 | Žiadny súbor |
Miroslav Kováč M S KOV - Prenájom nákladného auta, odvoz bio odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Miroslav Kováč M S KOV , Cena spolu: 215,4€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/261 |
30.10.2023 | Žiadny súbor |
Zámenná zmluva
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Obec Hosťovce , Zodpovedná osoba: Ing. Silvia Kukučková , Číslo:: OU-HSC-S2023/38 |
30.10.2023 | 665.9 kB (1 súbor) |
Dohoda č. 23/16/010/87
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodina Nitra , Číslo:: 23/16/010/87 |
30.10.2023 | 1.69 MB (1 súbor) |
Fresco plus s.r.o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Fresco plus s.r.o. , Číslo:: DF/ŠJ/2023/097 |
25.10.2023 | Žiadny súbor |
FIBOR s.r.o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FIBOR s.r.o. , Cena spolu: 6€ , Číslo:: DF/ŠJ/2023/096 |
25.10.2023 | Žiadny súbor |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. - Kancelárske potreby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Peter Gerši - GC Tech. , Cena spolu: 226,42€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/260 |
23.10.2023 | Žiadny súbor |
SHD - Trade company, s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SHD - Trade company, s. r. o. , Cena spolu: 126,02€ , Číslo:: DF/ŠJ/2023/095 |
23.10.2023 | Žiadny súbor |
Juraj Ďatko - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Juraj Ďatko , Cena spolu: 21,62€ , Číslo:: DF/ŠJ/2023/094 |
19.10.2023 | Žiadny súbor |
FIBOR s.r.o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FIBOR s.r.o. , Cena spolu: 29,1€ , Číslo:: DF/ŠJ/2023/093 |
19.10.2023 | Žiadny súbor |
Technické služby mesta - Odvoz KO 10/23
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby mesta , Cena spolu: 507,35€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/259 |
19.10.2023 | Žiadny súbor |
Lukáš Fabo - Čistenie obecnej studne
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Lukáš Fabo , Cena spolu: 250€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/258 |
16.10.2023 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel - Faktúra elektrina - ČOV 09/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 912,29€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/257 |
16.10.2023 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel - Faktúra elektrina - MŠ a ŠJ 09/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 194,51€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/256 |
16.10.2023 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel - Faktúra elektrina - Verejné osvetlenie 09/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 337,87€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/255 |
16.10.2023 | Žiadny súbor |
SHD - Trade company, s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SHD - Trade company, s. r. o. , Cena spolu: 127,24€ , Číslo:: DF/ŠJ/2023/092 |
16.10.2023 | Žiadny súbor |
Orange Slovensko - Poplatok za telefón 08.10.2023-07.11.2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko , Cena spolu: 43,52€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/254 |
15.10.2023 | Žiadny súbor |
MILOŠ RAJTÁR AUTODOPRAVA - Dovoz kameniva 0-16
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MILOŠ RAJTÁR AUTODOPRAVA , Cena spolu: 175€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/253 |
15.10.2023 | Žiadny súbor |